A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Import és közösségi szla is!?
#1
Kedves Fórumlátogatók!

Én azzal az apró kérdéssel fordulok a fórumhasználókhoz, hogy van egy kedves japán ismerősöm aki szeretne nekem csomagot küldeni.
Bizonyára megvalósítható de nem tudom milyen követelményi vannak a csomag Mo-ra érkezésére, illetve mik az elvámolás követelményei, és hogy a csomag elvámolásának költségei melyikünket terheli anyagilag?
Előre is köszönöm a segítséget! Confusedab:
Spencie
Válasz idézéssel
#2
Klári !

Köszönöm

Ica
Válasz idézéssel
#3
Szia Icus!

Egyéb (be nem számító) kiadás- Bank
Nem kell vallani.(lesz bajod majd elég, ha levámolták az árút) Most pihilj míg a tengeren hánykódik az árú.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#4
Sziasztok

Ha tudna valaki segiteni,

Egyszeres könyvitelt vezet az egyéni vállalkozó

Import- Kinának előleget fizet a még nem teljesitett árú behozatalra.
Vámhatározat igy nincs.
Ezt az előleget , hogyan könyveljem ?? Áfa bevallásban ???

/ A kettős könyvitelre olyan gyönyörü példák vannak , de egyszerest nem találokKöszi

Ica
Válasz idézéssel
#5
vatiati Írta:bocsi csak épp a válasz lemaradtSad szóval

1. Készít egy számlát az angol parnerének x összegről. Ebben a számlában az angol partnerét feltünteti, mint vevőt. A szállítási partnernek (címnek) feltünteti a horvátot. Ezzel a számlával kér egy kiviteli jellegű vámeljárást.
Javaslom spedicíó igénybevételét.

2. Az angol készít egy számlát x+1 összegről és a horvát partnere ezzel fogja import vámkezelni a saját hazájában. Hogy ezt az angol hogyan és milyen formában juttatja el a horvátnak az már nem az Ön dolga.
Ön feladta az árut, kivitelben vámkezelte és számlát állított ki. Egy dolga van, várni hogy a számla összege az angoltól teljesüljön.

vta

Nagyon köszönöm, teljesen világos. Éppen jókor, mert a jövő héten indul a szállítmány. Valami hasonló tájékoztatást kaptam, de nem volt ilyen érthető. Idea

Mégegyszer köszönöm. Smile
Válasz idézéssel
#6
Sziasztok!

Ha az értekesítendő árut postán adjuk fel Németországba , akkor a postai igazolás elég, hogy az áru elhagyta az országot?

Köszi
Katla
Válasz idézéssel
#7
bocsi csak épp a válasz lemaradtSad szóval

1. Készít egy számlát az angol parnerének x összegről. Ebben a számlában az angol partnerét feltünteti, mint vevőt. A szállítási partnernek (címnek) feltünteti a horvátot. Ezzel a számlával kér egy kiviteli jellegű vámeljárást.
Javaslom spedicíó igénybevételét.

2. Az angol készít egy számlát x+1 összegről és a horvát partnere ezzel fogja import vámkezelni a saját hazájában. Hogy ezt az angol hogyan és milyen formában juttatja el a horvátnak az már nem az Ön dolga.
Ön feladta az árut, kivitelben vámkezelte és számlát állított ki. Egy dolga van, várni hogy a számla összege az angoltól teljesüljön.

vta
Válasz idézéssel
#8
meglepi Írta:
vatiati Írta:Mindenféleképpen kétfelé kell venni az ügyletet. Egyrész lesz egy számlázás és lesz egy szállítás. A kettőre külön jogszabályok vonatkoznak és nem ajánlom őket "összemosni", mert akkor valóban "kusza" lesz.

1. Számlázás
Kiállítás egy számlát. A számla adattartalma a ART előírásainak feleljen meg. Azon túlmenően az eladó a magyar cég, a feladó a magyar cég, a vevő az angol, a szállítási cím a horvát. Ebben nincs semmi különös. Tekintettel, hogy nem a vevő, hanem a szállítás határozza majd meg az áfát, ezt egy harmadik országos export szállítás.

2. A szállítás esetében a CMR-en a horvát címet tünteti fel. Megjegyzés rovat a CMR-en van oda az angolt, mint vevőt beírhatja.
A szállítás harmadik országos, így export vámeljárást kell kérni. Hogy ezt Ön vagy a horvát partnere teszi meg az mellékes, de ne feledkezzen el a kiviteli EV-ről (hétköznapi értelemben a sárga EV-ről). Ezzel fogja igazolni a termékexportot.

vta

Kedves vatiati,
nagyon köszönöm érthető precíz válaszát. nagyon sokat segített vele.

A számlázással kapcsolatben kérdezném még, hogy én az angolnak számlázok és akkor az angol készít egy számlát a horvátnak szintén nettó, és az megy tovább az áruval? :?

üdv. meglepi
Válasz idézéssel
#9
Kati! Nem tudom, hogy reklámnak minősülne-e vagy nem, de inkább priviben írom a cég nevét és telefonszámát.
Üdv.: Anita
"Örökké nem eshet"
Válasz idézéssel
#10
Caranita Írta:
katczi Írta:Kedves Polika!

És ilyenkor teljesen mindegy, hogy a számla lett rosszul kiállítva, és amiatt keletkezett ez a helyzet? Vagy üsse meg a bokáját a szlovák cég?

Kati, szerintem éppen azért nem hajlandó kiállítani a szlovák cég mentesen, mert ezzel biztos nem ütheti meg a bokáját. (Gondolj bele, fizet áfát a nemfizetés helyett, ezt nálunk sem büntetik.)
Egyszer minket megkeresett egy ilyen külföldi áfavisszaigényléssel foglalkozó cég, ha gondolod, előkeresem az adataikat, hogy fel tudjátok venni a kapcsolatot velük.

Anita!

Megkeresnéd nekem? Fontos lenne. Nagyon rendes vagy!

Üdv.
kati
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#11
katczi Írta:Kedves Polika!

És ilyenkor teljesen mindegy, hogy a számla lett rosszul kiállítva, és amiatt keletkezett ez a helyzet? Vagy üsse meg a bokáját a szlovák cég?

Kati, szerintem éppen azért nem hajlandó kiállítani a szlovák cég mentesen, mert ezzel biztos nem ütheti meg a bokáját. (Gondolj bele, fizet áfát a nemfizetés helyett, ezt nálunk sem büntetik.)
Egyszer minket megkeresett egy ilyen külföldi áfavisszaigényléssel foglalkozó cég, ha gondolod, előkeresem az adataikat, hogy fel tudjátok venni a kapcsolatot velük.
Üdv.: Anita
"Örökké nem eshet"
Válasz idézéssel
#12
Kedves Polika!

És ilyenkor teljesen mindegy, hogy a számla lett rosszul kiállítva, és amiatt keletkezett ez a helyzet? Vagy üsse meg a bokáját a szlovák cég?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#13
Vagy bejeletnkeztek, de alakultak visszaigénylésekre szervezetek, ügynökök, akik elintézik bizonyos nagyságrend felett és időszakonként az ilyen áfák visszaigénylését más országból
Válasz idézéssel
#14
Sziasztok!

Elnézést, hogy belekontárkodom más kérdés-válaszába, de a kérdés megválaszolása égető. :? Ha egy szlovák cég nem hajlandó a közösségi adószámmal rendelkező magyar cégnek (teljesítés helye Mo) áfa mentes számlát kiállítani, akkor hogyan lehetséges a felszámított 19% áfa visszaigénylése? Be lehet ilyenkor jelentkezni szlovák adóalanynak, vagy mi a teendő? Elég nagy összegről van szó.
Előre is köszönöm!

Kati
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#15
Meglepi!

Tegeződjünk mindenkivel, jó?
Válasz idézéssel
#16
vatiati Írta:Mindenféleképpen kétfelé kell venni az ügyletet. Egyrész lesz egy számlázás és lesz egy szállítás. A kettőre külön jogszabályok vonatkoznak és nem ajánlom őket "összemosni", mert akkor valóban "kusza" lesz.

1. Számlázás
Kiállítás egy számlát. A számla adattartalma a ART előírásainak feleljen meg. Azon túlmenően az eladó a magyar cég, a feladó a magyar cég, a vevő az angol, a szállítási cím a horvát. Ebben nincs semmi különös. Tekintettel, hogy nem a vevő, hanem a szállítás határozza majd meg az áfát, ezt egy harmadik országos export szállítás.

2. A szállítás esetében a CMR-en a horvát címet tünteti fel. Megjegyzés rovat a CMR-en van oda az angolt, mint vevőt beírhatja.
A szállítás harmadik országos, így export vámeljárást kell kérni. Hogy ezt Ön vagy a horvát partnere teszi meg az mellékes, de ne feledkezzen el a kiviteli EV-ről (hétköznapi értelemben a sárga EV-ről). Ezzel fogja igazolni a termékexportot.

vta

Kedves vatiati,
nagyon köszönöm érthető precíz válaszát. nagyon sokat segített vele.

A számlázással kapcsolatben kérdezném még, hogy én az angolnak számlázok és akkor az angol készít egy számlát a horvátnak szintén nettó, és az megy tovább az áruval? :?

üdv. meglepi
Válasz idézéssel
#17
Nekem az a bajom, hogy éppen fordítva volt a helyzet: EU-ba szállítunk, de 3. országba számlázunk, viszont nem tudom betenni EU értékesítésbe, mert halvány lila gőzöm sincs, hogy van-e EU adószáma annak a cégnek, ahova a vevő a szállítást kérte (még a pontos nevét sem tudom, egy címünk van, hogy hova kérték a terméket). Szerencsére egyedi eset volt, és remélem, hogy tényleg soha többé nem lesz ilyen.
Üdv.: Anita
"Örökké nem eshet"
Válasz idézéssel
#18
Mindenféleképpen kétfelé kell venni az ügyletet. Egyrész lesz egy számlázás és lesz egy szállítás. A kettőre külön jogszabályok vonatkoznak és nem ajánlom őket "összemosni", mert akkor valóban "kusza" lesz.

1. Számlázás
Kiállítás egy számlát. A számla adattartalma a ART előírásainak feleljen meg. Azon túlmenően az eladó a magyar cég, a feladó a magyar cég, a vevő az angol, a szállítási cím a horvát. Ebben nincs semmi különös. Tekintettel, hogy nem a vevő, hanem a szállítás határozza majd meg az áfát, ezt egy harmadik országos export szállítás.

2. A szállítás esetében a CMR-en a horvát címet tünteti fel. Megjegyzés rovat a CMR-en van oda az angolt, mint vevőt beírhatja.
A szállítás harmadik országos, így export vámeljárást kell kérni. Hogy ezt Ön vagy a horvát partnere teszi meg az mellékes, de ne feledkezzen el a kiviteli EV-ről (hétköznapi értelemben a sárga EV-ről). Ezzel fogja igazolni a termékexportot.

vta
Válasz idézéssel
#19
Caranita Írta:Szia Meglepi!
Hogyan készítsem a számlát és CMR-t? A számla az angolnak nettó, a CMR a horvát címére? => szerintem igen, így És ki a feladó? Én adom el, a horvát kapja és szállíttatja el, az angol fizeti nekem. => a feladó szerintem te vagy

Köszönöm gyors válaszodat. Már csak azt nem tudom, hogy az angollal mit csináljak, hiszen ő megveszi tőlem, és eladja a horvátnak(számla nettó), de én vagyok a feladó.
Az angol csak a minőséget ellenőrzi, elvisz egy specifikációt és a papírmunka itt marad a nykamon. A könyvelőm is most próbál utánajárni, persze én is keresem a megoldást.
Ilyen bonyolultan még nem kellett csinálnom.

:roll: Confusedbn:
Válasz idézéssel
#20
Szia Meglepi!
Hogyan készítsem a számlát és CMR-t? A számla az angolnak nettó, a CMR a horvát címére? => szerintem igen, így És ki a feladó? Én adom el, a horvát kapja és szállíttatja el, az angol fizeti nekem. => a feladó szerintem te vagy
Üdv.: Anita
"Örökké nem eshet"
Válasz idézéssel
#21
Szervusztok,

hasonló kérdésem lenne, alapanyagot adok el egy horvát cégnek, de az ő európai megbízottja egy angol cég, így csak rajta keresztül tudok eladni.

Hogyan készítsem a számlát és CMR-t? A számla az angolnak nettó, a CMR a horvát címére? És ki a feladó? Én adom el, a horvát kapja és szállíttatja el, az angol fizeti nekem.
:? :?:
Köszönöm a segítséget.
Válasz idézéssel
#22
Jobb későn egy válasz mint soha. Németország EU, gondolom van közösségi adószáma a német ügyfelednek meg neked is, és akkor ez egy tiszta export, nettó számla !![/quote]

Bocsi, figyelmetlenül olvastam, de látom, legalább megérkezett a segítség. :wink:
Válasz idézéssel
#23
Köszi Zsemle! Végül mi is arra jutottunk, hogy áfa nélküli, sokat hezitáltunk, hogy áfa bevallásban az exporthoz vagy a közösségen belülihez írjuk-e, végül is az exporthoz tettük, mert ha az EU-hoz teszem, akkor a negyedéves EU összesítőben kellett volna adószámot produkálni.
Üdv.: Anita
"Örökké nem eshet"
Válasz idézéssel
#24
Caranita Írta:Nekem is van egy csodálatos hasonló esetem.
Az én cégem megveszi X Kft-től a cuccot, de úgy kértük a szállítást, hogy ne hozzánk jöjjön, hanem németországba. Mi kifizettük neki a magyar áfás számlát. Nekünk viszont egy harmadik országbeli cég fizeti ki ugyanezt az árut, és nem tudom eldönteni, hogy áfásan kellene-e számlázni, vagy nem, vagy közösségen belüli, vagy mi a szösz ez.
Van valakinek ötlet?

Ha jól értelmezem a soraidat, akkor a 3. országbeli partner megkért, hogy a Tőled megvásárolt árut Németországba szállítsd le.
Neked mindenféleképp ÁFA nélkül kell számláznod a 3. országbeli cég felé, mert ez a termékértékesítés területi hatályon kívüli. Viszont a német fogadó cégnek majd vámoltatni kell akkor is, ha Mo.-ról ment az áru, mert az árukísérő okmányok szerint az áru tulajdonosa a 3. országbeli cég. De ez már legyen az ő gondja.
Üdv.zsemle
Az Everest fölött kinyílt a monszun....én meg itt punnyadok, mert csak egy szegény kis ZSEMLE vagyok...
Válasz idézéssel
#25
Caranita Írta:Nekem is van egy csodálatos hasonló esetem.
Az én cégem megveszi X Kft-től a cuccot, de úgy kértük a szállítást, hogy ne hozzánk jöjjön, hanem németországba. Mi kifizettük neki a magyar áfás számlát. Nekünk viszont egy harmadik országbeli cég fizeti ki ugyanezt az árut, és nem tudom eldönteni, hogy áfásan kellene-e számlázni, vagy nem, vagy közösségen belüli, vagy mi a szösz ez.
Van valakinek ötlet?

Jobb későn egy válasz mint soha. Németország EU, gondolom van közösségi adószáma a német ügyfelednek meg neked is, és akkor ez egy tiszta export, nettó számla !!
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég